Annuler une facture et gerer un éventuel règlement

Comment annuler une facture et gérer un éventuel règlement ?

 

Lorsque l'on génère une facture, il n'est pas possible de la supprimer, il convient de l'annuler. Pour cela, il suffit de faire un avoir.

L'avoir est total, et reprend

  1. l'ensemble des produits de la facture
  2. le montant total TTC des produits
  3. la référence et date de la facture

Dans le menu "Facturation > Factures, avoirs et acomptes", retrouvez la facture erronée. À gauche, une icône en forme de "ticket" permet de réaliser un avoir. Cela annule complètement la facture. Il ne sera en revanche pas possible de faire un avoir partiel sur un produit ou une partie de la somme.

L'étape suivante est, éventuellement, de retourner dans la fiche des personnes facturées, afin d'apporter les correctifs nécessaires, comme supprimer un produit par exemple, ce qui ne sera pas possible avant que l'avoir soit établi. Puis de relancer la facturation en allant dans le menu "Facturation > Édition des factures". Ainsi, la nouvelle facture prendra en compte les nouveaux changements.

A noter

Il est possible, en utilisant les filtres, d'afficher ou d'exclure les factures et les acomptes qui ont été annulés par un avoir. Vous pouvez également afficher dans la liste la colonne correspondant à cette information il suffit d'afficher la colonne correspondante via le bouton "Colonnes à afficher".

    

Lorsque l'on fait un avoir, il est possible que certains règlements aient déjà été effectués. Vous avez alors le choix de les conserver, ou de les rembourser.

2 cas sont alors possibles : 

  • Cas 1: Aucun règlement n'a été effectué
    • La facture est annulée
    • Un avoir est créé dans "Factures, avoirs et acomptes"

Il ne se passe rien au niveau des Règlements et remboursements.


  • Cas 2: Des règlements ont été effectués:
    • La facture est annulée
    • On vous demande si vous souhaitez rembourser le payeur, ou garder l'argent pour reporter le crédit sur la prochaine facture. Il est donc important de choisir la bonne option à cette étape !



        • Cas 1: Remboursement

          En cas de remboursement, le règlement est conservé, mais une nouvelle ligne de règlement négative est ajoutée. Afin d'équilibrer les comptes.


          Cas 2: Solde positif

          En cas de solde positif, le règlement est conservé dans Règlements et remboursements, et le solde est ajouté sur le compte du payeur (dans le logiciel).

          Lorsqu'une nouvelle facture sera générée :

          • si le montant est inférieur, la facture sera soldée partiellement et il faudra que le payeur règle le complément
          • si le montant est égal, la facture sera soldée totalement
          • si le montant est supérieur, la facture sera soldée totalement, et le reste du crédit servira à payer la prochaine facture

          Pour les trois cas ci dessus, lors de la génération de la facture, une ligne de déduction apparaît en dessous du total : Règlement déjà effectué.



Produits concernés

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